|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1404146
|
|
308,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Paciga, spol. s r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
2024047
|
odborná prehliadka výťahov
|
335,87 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
2024048
|
odborná prehliadka výťahov
|
115,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Chovanec Jozef |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
1 490,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Vychodosl.energetika a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
2481900064
|
zmluvná pokuta
|
98,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
8352402844
|
telekomunikačné služby
|
26,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
8352402793
|
telekomunikačné služby
|
40,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
8352402810
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
T Com |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
1532402631
|
zber, vývoz BIOodpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Brantner Nova, s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
240500151
|
pranie prádla
|
173,15 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
240500131
|
pranie prádla
|
124,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
MEPOS SNV s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
|
17.07.2024 |
|
Faktúra |
11406472
|
|
359,03 |
s DPH |
666/2014
|
|
09.10.2014 |
Sintra, spol s.r.o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
141449
|
|
402,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
BIGIMI, spo. s r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
1403987
|
|
319,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Paciga, spol. s r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
530422300
|
|
471,51 |
s DPH |
660/2014
|
|
09.10.2014 |
INMEDIA, spol. s. r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
1401304989
|
|
98,58 |
s DPH |
686/2014
|
|
10.10.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
1401304758
|
|
369,90 |
s DPH |
652/2014
|
|
01.10.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
OL14073652
|
|
162,96 |
s DPH |
711/2014
|
|
22.10.2014 |
Tatranská mliekareň Nad traťou 24, 060 01 Kežmarok |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |
|
Faktúra |
OL14072912
|
|
144,92 |
s DPH |
700/2014
|
|
20.10.2014 |
Tatranská mliekareň Nad traťou 24, 060 01 Kežmarok |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
05.12.2014 |