|
Faktúra |
2016033
|
služby požiarneho technika
|
180,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.03.2016 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
20160302
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
330,00 |
s DPH |
obj.
|
|
04.03.2016 |
SpišProjekt s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
20160061
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
653,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2016 |
Černický Pavol |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
516108568
|
vodné, stočné
|
1 528,01 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2016 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
516108569
|
vodné, stočné
|
107,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2016 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
OF-18160164
|
energetické služby
|
7 260,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.03.2016 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
7238596171
|
zemný plyn
|
74,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.03.2016 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
050/16
|
servisné práce obchodných váh
|
226,00 |
s DPH |
obj.
|
|
01.03.2016 |
Ing. Mlynarčík František |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
7293301816
|
elektrická energia
|
1 033,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.03.2016 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
1031600540
|
zber biologického odpadu
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.03.2016 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
3782878698
|
telefónne služby
|
12,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
8782878703
|
telefónne služby
|
30,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.03.2016 |
|
Faktúra |
6782878688
|
telefónne služby
|
48,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
16301173
|
potraviny
|
7,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.02.2016 |
MPC CESSI |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
0143/16
|
čistiace prostriedky
|
813,94 |
s DPH |
obj.
|
|
18.03.2016 |
Pedro plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
1122305545
|
telefónne služby
|
33,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.03.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
34FK/4/4/2016
|
koše na separovaný zber
|
39,98 |
s DPH |
obj.
|
|
19.04.2016 |
Merkury Market |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
2016002
|
servis výťahov
|
163,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2016 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
10160033
|
koberec
|
133,00 |
s DPH |
obj.
|
|
18.04.2016 |
Ing. Pavol Andreánsky |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
OF18160249
|
energetické služby
|
7 260,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.04.2016 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.04.2016 |