|
|
Faktúra |
1430453
|
suroviny na pečenie/krúžok
|
48,69 |
s DPH |
obj.
|
|
28.09.2017 |
Sintra sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 10.10.2019
|
predplatné časopisu HORECA
|
17,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MAFRA Slovakia s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 18.11.2019
|
poháre
|
89,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
WELA Porcelán, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
8110243316
|
ETA kuchynský robot
|
269,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Nay.sk |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing. Hamráková Zdena |
ZRTV |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV2019-286
|
pranie prádla
|
92,46 |
s DPH |
zml.
|
|
13.11.2019 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10253
|
predplatné časopisov
|
152,00 |
s DPH |
obj.
|
|
12.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292217710
|
elektrická energia
|
995,27 |
s DPH |
zml.
|
|
11.11.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294521359
|
elektrická energia
|
470,94 |
s DPH |
zml.
|
|
11.11.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245246739
|
telekomunikačné služby
|
49,79 |
s DPH |
zml.
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245246751
|
telekomunikačné služby
|
10,90 |
s DPH |
zml.
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245246764
|
telekomunikačné služby
|
23,89 |
s DPH |
zml.
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1031904444
|
zber bio-odpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
07.11.2019 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2192209296
|
školské tlačivá
|
359,46 |
s DPH |
obj.
|
|
05.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1031904376
|
vývoz odpadu
|
94,06 |
s DPH |
obj.
|
|
05.11.2019 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
oprava PC
|
98,40 |
s DPH |
obj.
|
|
05.11.2019 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
ročná prehliadka Citroen Jumpy
|
117,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Brantner Nova s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4190269
|
prečistenie odpadového potrubia
|
91,20 |
s DPH |
obj.
|
|
30.10.2019 |
Bytové družstvo |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7469368099
|
elektrická energia
|
337,00 |
s DPH |
zml.
|
|
04.11.2019 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1948314
|
registrácia domény
|
14,28 |
s DPH |
obj.
|
|
04.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100978
|
hygienické prostriedky
|
125,28 |
s DPH |
obj.
|
|
25.10.2019 |
Quick Service SLOVAKIA sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.11.2019 |