|
|
Faktúra |
180312
|
suroviny na krúžkovú činnosť
|
102,82 |
s DPH |
obj.
|
|
17.10.2018 |
Roko s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV-94/2018
|
prepojenie siete
|
510,84 |
s DPH |
obj.
|
|
17.10.2018 |
AVT.SK s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218083685
|
telekomunikačné služby
|
11,98 |
s DPH |
zml.
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180176
|
autobusová preprava osôb
|
700,00 |
s DPH |
obj.
|
|
15.10.2018 |
Spišbus plus s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
15.10.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8/101018
|
odborný seminár
|
50,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
11.10.2018 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
11.10.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204675888
|
telekomunikačné služby
|
14,26 |
s DPH |
zml.
|
|
10.10.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180506
|
doplnenie lekárničky
|
44,71 |
s DPH |
obj.
|
|
08.10.2018 |
Lekáreň na Letnej |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18731807654
|
energ. služby
|
6 946.82 |
s DPH |
zml.
|
|
04.10.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
oprava PC
|
51,00 |
s DPH |
obj.
|
|
04.10.2018 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
prehliadka výťahov
|
94,96 |
s DPH |
obj.
|
|
09.10.2018 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
prehliadka výťahov
|
187,16 |
s DPH |
obj.
|
|
09.10.2018 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294509803
|
elektrická energia
|
425,87 |
s DPH |
zml.
|
|
09.10.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218083673
|
telekomunikačné služby
|
48,13 |
s DPH |
zml.
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
vstupné
|
47,50 |
s DPH |
obj.
|
|
13.12.2018 |
Múzeum Spiša |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
518181414
|
vodné, stočné
|
886,34 |
s DPH |
zml.
|
|
14.12.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812001087
|
odborný seminár
|
22,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
13.12.2018 |
ArtEdu spol sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1061900065
|
materiál na údržbu
|
101,48 |
s DPH |
obj.
|
|
04.03.2019 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8150103996
|
zemný plyn
|
98,00 |
s DPH |
zml.
|
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.03.2019 |