|
Faktúra |
108529
|
tlačiareň, toner
|
278,40 |
s DPH |
obj.
|
|
13.03.2018 |
AVT.SK s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
518108743
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 422,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.03.2018 |
Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
1031801091
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2018 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
2018005
|
odborná prehliadka, servis výťahov ŠJ
|
64,96 |
s DPH |
obj.
|
|
13.04.2018 |
Chovanec - výťahy s. r. o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.04.2018 |
|
Faktúra |
1800010
|
pracovná obuv
|
117,54 |
s DPH |
obj.
|
|
03.05.2018 |
Mária Repaská Pracovné odevy |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
201810066
|
refakturácia - preprava žiakov
|
45,00 |
s DPH |
dohoda
|
|
09.05.2018 |
SOŠ pošnohospodárstva a služieb na vidieku |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
7224182642
|
zemný plyn
|
0,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
1191811382
|
telefónne služby
|
32,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
2018114
|
pranie prádla
|
74,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
201810068
|
refakturácia podanej stravy
|
29,70 |
s DPH |
dohoda
|
|
14.05.2018 |
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
2290116197
|
elektrina
|
71,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2018 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
2290042199
|
elektrina
|
20,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2018 |
VSE a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
2018113
|
pranie prádla
|
95,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
8208063185
|
telefónne služby
|
51,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
8208063206
|
telefónne služby
|
24,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
8208063196
|
telefónne služby
|
13,34 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
1031801410
|
zber, vývoz a zneškodnenie biodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
201810062
|
refakturácia podanej stravy
|
81,00 |
s DPH |
dohoda
|
|
09.05.2018 |
SOŠ pošnohospodárstva a služieb na vidieku |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.05.2018 |
|
Faktúra |
19042018
|
odborný seminár
|
13,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
21.03.2018 |
RWC združenie obcí |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
181289
|
záhradnícky materiál
|
45,29 |
s DPH |
obj.
|
|
04.05.2018 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.05.2018 |