|
|
Faktúra |
7418891579
|
zemný plyn
|
898,08 |
s DPH |
zml.
|
|
14.09.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518158431
|
vodné, stočné
|
107,20 |
s DPH |
zml.
|
|
14.09.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518158403
|
vodné, stočné
|
250,22 |
s DPH |
zml.
|
|
14.09.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518158430
|
vodné, stočné
|
1 260,66 |
s DPH |
zml.
|
|
14.09.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518158402
|
vodné, stočné
|
379,12 |
s DPH |
zml.
|
|
14.09.2018 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20208/2018
|
učebnice
|
2 580,00 |
s DPH |
obj.
|
|
13.09.2018 |
Kníhkupectvo Alter Ego |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1202109034
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
11.09.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
oprava stolného počítača
|
30,60 |
s DPH |
obj.
|
|
10.09.2018 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100027
|
lepidlo
|
40,50 |
s DPH |
obj.
|
|
07.09.2018 |
UNIVERSUM s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1204675888
|
telekomunikačné služby
|
14,26 |
s DPH |
zml.
|
|
10.10.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
15.10.2018 |
RVC - združenie obci so sidlom v Štrbe |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8/101018
|
odborný seminár
|
50,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
11.10.2018 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1207364364
|
telekomunikačné služby
|
32,78 |
s DPH |
zml.
|
|
12.11.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180832
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zml.
|
|
07.11.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
inter.vybavenie, skrine
|
4 140,00 |
s DPH |
obj.
|
|
05.11.2018 |
M.B.M. Nábytok |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7279167858
|
zemný plyn
|
77,00 |
s DPH |
zml.
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7422310284
|
elektrická energia
|
321,00 |
s DPH |
zml.
|
|
05.11.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1031804368
|
odvoz bioodpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
14.11.2018 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293116681
|
elektrická energia
|
493,90 |
s DPH |
zml.
|
|
13.11.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293116680
|
elektrická energia
|
945,72 |
s DPH |
zml.
|
|
13.11.2018 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.11.2018 |